崗位職責:
1. 根據公司年度發展目標,組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
2. 公司內部審計體系的構建。包括編制項目審計方案、實施外勤審計、編制整理審計底稿、組織審計對接、出具審計報告等。以及檢查、評價公司各項經營活動的內部控制制度的建立、健全及執行情況,并提供咨詢意見;
3. 能夠獨立負責并對公司(各事業部的經營合規性)開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現場審計方案并執行;
4. 能夠就審計結果與高級管理層進行討論,簡單扼要闡明關鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;
5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;
6. 監督審計發現的問題,后續整改及落實情況;
7. 擁有定期收集并整理當期審計發現的意識,并向高級管理層匯報;
8. 擁有團隊協作意識,與其他團隊成員分享經驗以及專業知識,從而使得團隊得以成長。
9. 完成上級交辦的其他工作。
任職資格:
1. 本科及以上學歷,財務管理、會計學等相關專業;
2. 具有3-8年內部審計從業經歷,在電力行業、制造行業、服務業或會計領域有風險管理、運營及內部控制的相關經驗優先;
3. 細心、對數據敏感、分析能力強、具有以流程及風險導向的意識,具備獨立工作和團隊合作的能力;
4. 良好的溝通能力,良好的書寫能力;
5. 熟練使用微軟辦公軟件(word\Excel\PowerPoint)等辦公軟件者優先;
6. 具備注冊會計師(CPA)資格或會計師資格、或國際注冊內審師資格者優先。
1. 根據公司年度發展目標,組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
2. 公司內部審計體系的構建。包括編制項目審計方案、實施外勤審計、編制整理審計底稿、組織審計對接、出具審計報告等。以及檢查、評價公司各項經營活動的內部控制制度的建立、健全及執行情況,并提供咨詢意見;
3. 能夠獨立負責并對公司(各事業部的經營合規性)開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現場審計方案并執行;
4. 能夠就審計結果與高級管理層進行討論,簡單扼要闡明關鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;
5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;
6. 監督審計發現的問題,后續整改及落實情況;
7. 擁有定期收集并整理當期審計發現的意識,并向高級管理層匯報;
8. 擁有團隊協作意識,與其他團隊成員分享經驗以及專業知識,從而使得團隊得以成長。
9. 完成上級交辦的其他工作。
任職資格:
1. 本科及以上學歷,財務管理、會計學等相關專業;
2. 具有3-8年內部審計從業經歷,在電力行業、制造行業、服務業或會計領域有風險管理、運營及內部控制的相關經驗優先;
3. 細心、對數據敏感、分析能力強、具有以流程及風險導向的意識,具備獨立工作和團隊合作的能力;
4. 良好的溝通能力,良好的書寫能力;
5. 熟練使用微軟辦公軟件(word\Excel\PowerPoint)等辦公軟件者優先;
6. 具備注冊會計師(CPA)資格或會計師資格、或國際注冊內審師資格者優先。
職位類別: 審計經理/審計主管/審計專員
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工作地址
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